Orden de Compra. Nº2852-2233-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2852-160-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-2233-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2852-160-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-160-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 335293
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GAVI SUAREZ VENEGAS
Razón Social GAVI DEL CARMEN SUAREZ VENEGAS
R.U.T. 6.076.321-6
Sucursal GAVI SUAREZ VENEGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas70Unidadsillas para sala de seciones, ver detalle en anexo nº 3, descripcion tecnica del producto.  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.700 $ 1.764.700
Total Neto $ 1.764.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 335.293
TOTAL OC $ 2.099.993


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.