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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-2245-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
sp Nº407/ Unidad tecnica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2852-11205-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
2280 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Luis Hernan Droguett Schulthess |
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Razón Social |
LUIS HERNAN DROGUETT SCHULTHESS
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R.U.T. |
6.413.709-3 |
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Sucursal |
Luis Hernan Droguett Schulthess |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201613
| Adhesivo re-usable | 1 | Unidad | Adhesivo pegado en cinta 0.4x0.5 mt | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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Total Neto
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$ 12.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.280
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$ 14.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.