Orden de Compra. Nº2852-24-SE23 "SUMINISTRO DE SUPERMERCADO-DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-24-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE SUPERMERCADO-DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-49-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.31.056 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 8380,756300986
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas2UnidadMORRÓN ROJO UN.  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832
50111510
Carne de ave o carne fresca4UnidadPECHUGA DE POLLO KG.  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.108 $ 13.109
50202310
Agua mineral1UnidadAGUA MINERAL 1 LITRO  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
50202304
Jugos y néctar envasados2UnidadJUGO DE LITRO   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
50181906
Pan en conserva5UnidadPAN BLANCO MOLDE  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.620 $ 9.622
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGALLETAS ALTEZA 140 GRAMOS  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGALLETAS CHAMPAÑA  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1UnidadJAMÓN DE PAVO ACARAMELADO KG.  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGALLETAS SURTIDAS KILO  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
50201706
Café1UnidadTARRO CAFÉ DESCAFEINADO 170 GRAMOS  $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.908 $ 3.908
Total Neto $ 44.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.381
TOTAL OC $ 52.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.