Orden de Compra. Nº
2852-262-SE25
"
Insumos Supermercado, Dideco
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2852-262-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Insumos Supermercado, Dideco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2852-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005, 22-04-007 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
San Francisco 413
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
155868,966808
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Elasur
Razón Social
ELASUR SPA.
R.U.T.
76.717.542-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Elasur
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131624
Toallitas húmedas
20
Unidad
Toallita con alcohol Crandberry x 200 unidades
$ 5.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.600
$ 104.600
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario
3
Unidad
Cubrecalzado x 100 unidades
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
500
Unidad
Mascarilla desechable KN95 unidad
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
1000
Unidad
Mascarilla desechable 3 capas unidad
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
42132102
Cubre camillas
20
Unidad
Toalla Interfoliada 200 unidades doble hoja
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
14111703
Toallas de papel
15
Unidad
Sabanilla de papel 2x48 metros
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.850
$ 89.850
14111703
Toallas de papel
21
Unidad
Toalla desinfectante multiuso Fibro x 35 unidades
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.690
$ 60.690
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
Toalla desinfectante multiuso Igenix x 35 unidades
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.800
$ 47.800
42131611
Gorras de quirófano
10
Unidad
Gorro enfermera tipo clip x 100 unidades
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
42131501
Pecheras para pacientes
500
Unidad
Pechera tipo bata desechable
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
42132205
Guantes quirúrgicos
30
Unidad
Caja guante vinilo sin polvo talla M x 100 unidades
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.000
$ 114.000
42132205
Guantes quirúrgicos
20
Unidad
Caja guante vinilo sin polvo talla S x 100 unidades
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.000
$ 76.000
51142619
Alcohol aromático de amoniaco
30
Unidad
Alcohol gel frasco 340 ml
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.700
$ 74.700
Total Neto
$ 863.540
Descuento
$ 43.177
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 155.869
TOTAL OC
$ 976.232
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.