Orden de Compra. Nº2852-262-SE25 "Insumos Supermercado, Dideco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-262-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos Supermercado, Dideco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005, 22-04-007 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 155868,966808
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elasur
Razón Social ELASUR SPA.
R.U.T. 76.717.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Elasur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131624
Toallitas húmedas20UnidadToallita con alcohol Crandberry x 200 unidades  $ 5.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.600 $ 104.600
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario3UnidadCubrecalzado x 100 unidades  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per500UnidadMascarilla desechable KN95 unidad  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per1000UnidadMascarilla desechable 3 capas unidad  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
42132102
Cubre camillas20UnidadToalla Interfoliada 200 unidades doble hoja  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
14111703
Toallas de papel15UnidadSabanilla de papel 2x48 metros  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.850 $ 89.850
14111703
Toallas de papel21UnidadToalla desinfectante multiuso Fibro x 35 unidades  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.690 $ 60.690
14111703
Toallas de papel20UnidadToalla desinfectante multiuso Igenix x 35 unidades  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.800 $ 47.800
42131611
Gorras de quirófano10UnidadGorro enfermera tipo clip x 100 unidades  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
42131501
Pecheras para pacientes500UnidadPechera tipo bata desechable  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
42132205
Guantes quirúrgicos30UnidadCaja guante vinilo sin polvo talla M x 100 unidades  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
42132205
Guantes quirúrgicos20UnidadCaja guante vinilo sin polvo talla S x 100 unidades  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
51142619
Alcohol aromático de amoniaco30UnidadAlcohol gel frasco 340 ml  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700
Total Neto $ 863.540
Descuento $ 43.177
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.869
TOTAL OC $ 976.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.