Orden de Compra. Nº2852-274-SE23 "Materiales Oficina, Senda Previene"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-274-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina, Senda Previene
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-33-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-34-102-001 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 12773,109240049
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201801
Unidades de discos flexibles1UnidadPendrive 128GB  $ 18.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.395 $ 18.395
44111503
Bandejas de correspondencia1UnidadBandeja escritorio 03 pisos  $ 9.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.151 $ 9.151
44121701
Lápiz pasta1UnidadCaja de Lápiz cristal x 50 unidades color azul  $ 12.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.849 $ 12.849
26111702
Pilas alcalinas3UnidadPilas AAA alcalinas  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.469 $ 2.468
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols1UnidadCaja termolaminado (carta)  $ 15.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.622 $ 15.622
26121536
Cuerda de extensión1UnidadAlargador 3 metros con protector de corriente  $ 9.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.234 $ 9.234
Total Neto $ 67.719
Descuento $ 492
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.773
TOTAL OC $ 80.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.