Orden de Compra. Nº2852-282-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2852-90-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-282-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2852-90-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-90-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco #413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 39373776
Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TERAFLEX
Razón Social TERAFLEX SPA
R.U.T. 77.691.293-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TERAFLEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222624
Equipo de interconexión óptica1UnidadConvenio de Arriendo de Fibra Óptica con Enlaces de Datos; según detalle en Bases Administrativas, Técnicas y Anexos Licitación Pública ID 2852-90-LQ24.-OFERTA EN VALOR NETO $ 207.230.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.230.400 $ 207.230.400
Total Neto $ 207.230.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.373.776
TOTAL OC $ 246.604.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.