Orden de Compra. Nº2852-2872-SE09 "SP Nº464/ DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-2872-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2009
Nombre de la Orden de Compra SP Nº464/ DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-11202-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 14031,253
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Electro Horn Ltda.
Razón Social ELECTRO HORN LIMITADA
R.U.T. 82.216.800-0
Sucursal Electro Horn Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162001
Puntas1UnidadPUNTA ESTRELLA  $ 2.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.454 $ 2.454
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadSPRAY FLORA NIEVE  $ 4.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
10161511
Pinos1UnidadARBOL DE PASCUA VAS- BEE  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.235 $ 9.235
23151821
Adaptador de cartucho filtrante5UnidadCARTRIDGE EPSON TO 73 - 120  $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.295 $ 35.294
39111514
Luces de árboles1JuegoLUCES DE 100 UNIDADES  $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807 $ 1.807
49101609
Ornamentos y decoraciones3JuegoCHICHES  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.102 $ 15.101
49101609
Ornamentos y decoraciones1JuegoCHICHE  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
Total Neto $ 73.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.031
TOTAL OC $ 87.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.