Orden de Compra. Nº2852-2880-SE09 "Materiales, Secretario Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-2880-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Materiales, Secretario Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-202-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 11224,3089
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TAMPE
Razón Social CLAUDIO HUMBERTO TAMPE KASCHEL
R.U.T. 6.986.018-4
Sucursal COMERCIAL TAMPE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados63UnidadCandados 25mm.-   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.212 $ 58.235
31161508
Tornillos para madera100UnidadTornillos 1"  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 840
Total Neto $ 59.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.224
TOTAL OC $ 70.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.