Orden de Compra. Nº2852-29-SE23 "SUMINISTRO DE SUPERMERCADO - DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-29-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE SUPERMERCADO - DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-49-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.31.055 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 7987,98319325609
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco4UnidadPAN DE MOLDE BLANCO  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.696 $ 7.697
50131609
Mayonesa1UnidadMAYONESA KG.  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
50202310
Agua mineral1UnidadAGUA MINERAL LITRO  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
50202304
Jugos y néctar envasados2UnidadJUGO DE LITRO  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGALLETAS ALTEZA 140 GRS.  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGALLETAS DE CHAMPAÑA  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
50101538
Verduras frescas1UnidadMORRONES ROJO  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916 $ 916
50201706
Café1UnidadCAFE DESCAFEINADO DE 170 GR. (TARRO)  $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.908 $ 3.908
50101634
Fruta fresca1UnidadMANZANAS KG.  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
50181901
Pan fresco2UnidadPAN DE MOLDE INTEGRAL  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.848 $ 3.849
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1kilogramoJAMON DE PAVO ACARAMELADO KG.  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639
50181905
Galletas dulces o pastelitos1kilogramoGALLETAS SURTIDAS (KILO)  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
50111510
Carne de ave o carne fresca2kilogramoPECHUGA DE POLLO KG.  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.555
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR KG.  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
50131701
Leche o productos de mantequilla1kilogramoLECHE LIQUIDA SIN LACTOSA LT.  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
Total Neto $ 42.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.988
TOTAL OC $ 50.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.