Orden de Compra. Nº2852-3031-SE09 "SERVICIO PLOTTER-SP.Nº 47-SECPLA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-3031-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-12-2009
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PLOTTER-SP.Nº 47-SECPLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-11221-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 17020,9657
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maurve
Razón Social MARCELO JAVIER URIBE VELASQUEZ
R.U.T. 12.594.816-2
Sucursal maurve
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadSERVICIOS PLOTTER PLANOS, SEGUN SP. Nº 47 ADJUNTO.-  $ 89.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.584 $ 89.584
Total Neto $ 89.584
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.021
TOTAL OC $ 106.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.