Orden de Compra. Nº2852-313-SE10 "alimentos-sp. nº 46-U.T."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-313-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-02-2010
Nombre de la Orden de Compra alimentos-sp. nº 46-U.T.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-281-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 4296,85
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA
Razón Social HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA
R.U.T. 77.721.380-6
Sucursal HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221102
Harina de trigo1UnidadALIMENTOS SEGUN SP. Nº 46 Y LISTADO ADJUNTO.-  $ 22.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.615 $ 22.615
Total Neto $ 22.615
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.297
TOTAL OC $ 26.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.