Orden de Compra. Nº2852-322-SE24 "ALIMENTOS- DIDECO/ODAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-322-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS- DIDECO/ODAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 159601,11761705
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PyR Austral SPA
Razón Social PYR AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.169.566-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PyR Austral SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados20UnidadALMENDRAS 100 GRAMOS  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.798
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadBROWNIE NUTRA BIEN O EQUIV.  $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.635 $ 16.639
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGALLETAS SIN GLUTEN  $ 4.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.050 $ 130.059
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGALLETAS DE LIMÓN  $ 1.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.410 $ 52.412
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGALLETAS ALTEZA 140 GRS.  $ 2.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.950 $ 67.941
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGALLETAS TRITON  $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.437
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGALLETAS CHAMPAÑA  $ 2.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.130 $ 80.143
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGALLETAS DE VINO  $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.270 $ 33.277
50202304
Jugos y néctar envasados30UnidadJUGOS DE LITRO  $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.740 $ 88.739
50201706
Café4UnidadTARROS CAFÉ DESCAFEINADO  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.849
50201711
Té instantáneo30UnidadCAJA DE TÉ BOLSITAS CORRIENTE  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.605
50201710
Té de hierbas30UnidadCAJA DE TÉ BOLSITAS DE HIERBA  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.697
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGALLETAS SURTIDAS 1 KILO  $ 2.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.045 $ 36.050
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales11UnidadFRASCO DE ENDULZANTE  $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.850 $ 47.855
50201706
Café10UnidadTARRO DE CAFÉ 170 GRS.  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.622
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10UnidadKILOS DE AZUCAR  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.882
Total Neto $ 840.006
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.601
TOTAL OC $ 999.607


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.