Orden de Compra. Nº2852-325-SE20 "ALIMENTOS-DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-325-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS-DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-88-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 678379,7848
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL
R.U.T. 9.925.196-4
Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181709
Suministros para el horno200UnidadBOLSAS DE LEVADURA LEFERSA 125 GR  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.400 $ 166.387
50191507
Sopas preparadas estable sin refrigerar200UnidadSOPAS INSTANTÁNEAS  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.824
50171902
Salsa800UnidadSALSA TOMATE 200 G.  $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.600 $ 157.983
50121538
Pescado estable sin refrigerar400UnidadTARROS DE JUREL AL AGUA 450 GR.  $ 716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.400 $ 286.387
50221101
Granos de Cereales400UnidadKILO ARROZ GRADO 1  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.600 $ 369.748
50221102
Harina de trigo200UnidadBOLSAS HARINA DE 5 KILOS  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.800 $ 485.714
50131701
Leche o productos de mantequilla200UnidadKILOS DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA  $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.000 $ 721.008
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles200UnidadACEITE VEGETAL LT.   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.261
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales400UnidadKILOS DE AZUCAR  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.681
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos400UnidadPAQ. TALLARINES 400 GR.   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.067
50201711
Té instantáneo400UnidadBOLSAS DE TÉ 20 ESPECIAL   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.600 $ 285.714
50221001
Granos de Legumbres200UnidadKILOS POROTOS  $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.400 $ 282.353
50221001
Granos de Legumbres200UnidadKILOS LENTEJAS GRADO 2  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.200 $ 235.294
Total Neto $ 3.570.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 678.380
TOTAL OC $ 4.248.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.