Orden de Compra. Nº
2852-325-SE20
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ALIMENTOS-DIDECO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2852-325-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-03-2020
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS-DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2852-88-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
San Francisco 413
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
678379,7848
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Razón Social
LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL
R.U.T.
9.925.196-4
Sucursal
Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181709
Suministros para el horno
200
Unidad
BOLSAS DE LEVADURA LEFERSA 125 GR
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.400
$ 166.387
50191507
Sopas preparadas estable sin refrigerar
200
Unidad
SOPAS INSTANTÁNEAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.800
$ 58.824
50171902
Salsa
800
Unidad
SALSA TOMATE 200 G.
$ 197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157.600
$ 157.983
50121538
Pescado estable sin refrigerar
400
Unidad
TARROS DE JUREL AL AGUA 450 GR.
$ 716,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 286.400
$ 286.387
50221101
Granos de Cereales
400
Unidad
KILO ARROZ GRADO 1
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 369.600
$ 369.748
50221102
Harina de trigo
200
Unidad
BOLSAS HARINA DE 5 KILOS
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 485.800
$ 485.714
50131701
Leche o productos de mantequilla
200
Unidad
KILOS DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 721.000
$ 721.008
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
200
Unidad
ACEITE VEGETAL LT.
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.200
$ 151.261
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
400
Unidad
KILOS DE AZUCAR
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.600
$ 201.681
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
400
Unidad
PAQ. TALLARINES 400 GR.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.000
$ 168.067
50201711
Té instantáneo
400
Unidad
BOLSAS DE TÉ 20 ESPECIAL
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.600
$ 285.714
50221001
Granos de Legumbres
200
Unidad
KILOS POROTOS
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 282.400
$ 282.353
50221001
Granos de Legumbres
200
Unidad
KILOS LENTEJAS GRADO 2
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.200
$ 235.294
Total Neto
$ 3.570.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 678.380
TOTAL OC
$ 4.248.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.