Orden de Compra. Nº2852-327-SE20 "MATERIALES OFICINA- PROG. VÍNCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-327-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA- PROG. VÍNCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-68-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 120934,200081
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Timbres y sellos2Unidad no definidaTIMBRE 2360 FECHADOR METÁLICO  $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.806 $ 36.807
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora60UnidadPAPEL FOTOCOPIA CARTA  $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.020 $ 181.008
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora55Unidad   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.795 $ 179.790
44121708
Marcadores16UnidadPLUMÓN PERMANENTE DOBLE PUNTA  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.344 $ 17.345
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNO TAPA DURA SUPER CLASS  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.180 $ 41.176
24141607
Separadores de cartón21UnidadSEPARADORES OFICIO X 6 POSICIONES  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.416 $ 10.412
27111703
Juegos de enchufes2UnidadALARGADOR 5M  $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.681
14111526
Blocs para mensajes telefónicos6UnidadTACO COLORES  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.067
44122001
Archivadores de fichas20UnidadARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.360 $ 23.361
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADOR LOMO ANGOSTO OFICIO  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
44122011
Carpetas para archivos11UnidadCARPETAS CON ELÁSTICO PVC  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.152 $ 9.151
44121604
Timbres y sellos2UnidadTIMBRES R 40  $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.722 $ 26.723
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices3UnidadBOLIGRAFO COLORES PASTA X 25  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.437 $ 22.437
44121505
Sobres especiales2UnidadSOBRES CARTA  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50 $ 50
44111509
Portalápiz3UnidadSET ESCRITORIO METAL MADERA  $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.646 $ 47.647
Total Neto $ 636.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.934
TOTAL OC $ 757.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.