|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2852-330-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
11-02-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
fierros, taller municipal sp 17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2852-5-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiones Municipalidad |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
|
|
R.U.T. |
69.220.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
|
|
R.U.T. |
69.220.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
|
Comuna |
Puerto Varas
|
|
Impuesto |
6226,889 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL TAMPE |
|
Razón Social |
CLAUDIO HUMBERTO TAMPE KASCHEL
|
|
R.U.T. |
6.986.018-4 |
|
Sucursal |
COMERCIAL TAMPE |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30101603
| Barras de hierro | 2 | Unidad | | fierro de 19 liso 6 mts |
$ 16.387,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.774
|
$ 32.773
|
|
|
Total Neto
|
$ 32.773
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.227
|
|
$ 39.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.