Orden de Compra. Nº2852-331-SE21 "MATERIALES- DEPTO. OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-331-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES- DEPTO. OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-50-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 464366,3226718
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor floka1
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA
R.U.T. 77.424.030-6
Sucursal floka1
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas10UnidadPINTURA ANTIOXIDA VERDE GALÓN  $ 15.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.520 $ 152.521
31211505
Pinturas aceitosas90UnidadOLEO BRILLANTE GALÓN VARIOS COLORES  $ 16.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.475.550 $ 1.475.546
31211505
Pinturas aceitosas10UnidadPINTURA ANTIOXIDO NEGRO GALÓN  $ 14.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.340 $ 140.336
31191502
Discos bruñidores20UnidadDISCO DE DESBASTE DE 4 1/2  $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.460 $ 34.454
31191502
Discos bruñidores5UnidadDISCO DIAMANTADO DE 7"  $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.730 $ 27.731
40142008
Mangueras para agua50UnidadMANGUERA DE 1/2  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.350 $ 24.370
27112801
Brocas10UnidadBROCA PARA FIERRO DE 6 MM  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504
27112801
Brocas10UnidadBROCA PARA FIERRO DE 8MM  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.168
31211906
Rodillos de pintar50UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 12 CM  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.100 $ 189.076
31211906
Rodillos de pintar50UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.700 $ 243.700
31191502
Discos bruñidores20UnidadDISCO DE DESBASTE METAL 4" 1/2  $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.460 $ 34.454
31191502
Discos bruñidores5UnidadDISCO DIAMANTADO DE 7"  $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.730 $ 27.731
31211604
Diluyentes para pinturas30UnidadAGUARRAS  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.650 $ 46.638
31191501
Papeles de lija100UnidadPLIEGO LIJA MADERA N°80  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.805
Total Neto $ 2.444.033
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 464.366
TOTAL OC $ 2.908.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.