|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2852-360-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 2852-92-COT26 Mochilas Cert-Seguridad |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
|
|
R.U.T. |
69.220.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco #413 |
|
Comuna |
Puerto Varas
|
|
Impuesto |
446500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco #413 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NATIVA |
|
Razón Social |
NATIVA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.006.754-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NATIVA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191609
| Equipo de escala de emergencia | 50 | Unidad | Mochila Verde con negro, 20 litros). El kit incluye: - Casco C.E.R.T. verde oscuro
-Mochila Back Pack Verde con Logo CERT y municipal
-Guantes de trabajo cabritilla
-Antiparras con ventilación o lentes protectores
-Luz química 8-12 horas (Verde o Amarilla)
-Chaleco reflectante (CERT Oficial Chile)
-Mascarilla KN95
-Manta Aluminizada Isotérmica 130x210 cms.
-Linterna Tamaño “AA”
-Par de pilas “AA”
-Diablito de 35-38 cms.
-Plumón lápiz o similar
-Cinta de precaución o peligro
-Silbato. | |
$ 47.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.350.000
|
$ 2.350.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.350.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 446.500
|
|
$ 2.796.500
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.