Orden de Compra. Nº2852-362-SE23 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA - DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-362-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA - DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-33-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 17767,7142867373
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadPAPEL FOTOCOPIA CARTA (RESMA)  $ 6.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.372 $ 13.371
14121812
Papel fotográfico2UnidadPAPEL FOTOGRÁFICO  $ 2.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.342 $ 5.343
14111606
Papel artístico o papel Kraft5UnidadPAPEL KRAFT PRIEGO GRANDE  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.651
60121504
Rotuladores de caligrafía1UnidadPLUMÓN PIZARRA CAJA 12  $ 8.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.763 $ 8.763
44101604
Cartones protectores5UnidadCARTÓN PIEDRA PLIEGO GRANDE  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.115 $ 4.113
14121503
Cartulina2UnidadBLOCK DE CARTULINA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.015
60121109
Blocs de dibujo2UnidadBLOCK DIBUJO MEDIUM  $ 7.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.752 $ 14.753
44121634
Rollos dispensadores de pegamento3UnidadBARRA DE PEGAMENTO 40 GRS.  $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.131 $ 4.132
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO, DIFERENTES COLORES  $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.378
44122011
Carpetas para archivos5UnidadCARPETAS PVC CON ELÁSTICOS  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.646 $ 1.645
14111525
Papel multiuso1UnidadCAJA TERMOLAMINADO X 100  $ 15.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.622 $ 15.622
14111525
Papel multiuso1UnidadOPALINA CARTA BLANCA X 100  $ 8.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.227 $ 8.227
Total Neto $ 93.514
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.768
TOTAL OC $ 111.282


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.