Orden de Compra. Nº2852-366-SE26 "Merchandising, Seguridad Pública"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-366-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Merchandising, Seguridad Pública
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-10-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-07-999-001 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 222126,41341866
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Activa Productora Gráfica
Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ACTIVA SPA
R.U.T. 76.190.731-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Activa Productora Gráfica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101905
Tazas para servicio de mesa10UnidadTazones blanco con estampado  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
53121602
Bolsas de lona200UnidadBolsas ecológica para auto  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.681
53121602
Bolsas de lona200UnidadBolsas ecológica grande  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
60101722
Libretas de notas84UnidadLibreta Ecológica grande  $ 3.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.112 $ 266.118
44121701
Lápiz pasta200UnidadLápices con grabados corporativo  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 1.217.798
Descuento $ 48.712
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 222.126
TOTAL OC $ 1.391.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.