Orden de Compra. Nº
2852-382-SE26
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Alimentos, Secpla-Vivienda
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2852-382-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos, Secpla-Vivienda
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2852-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
San Francisco #413
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
14963,218485342
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco #413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Elasur
Razón Social
ELASUR SPA.
R.U.T.
76.717.542-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Elasur
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
Caja de té 100 bolsitas especial
$ 3.045,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.045
$ 3.045
50201706
Café
3
Unidad
Tarros de café 170 gramos
$ 6.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.264
$ 18.265
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
Frasco de endulzante 180 ml
$ 2.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.206
$ 2.206
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Unidad
Jugos de 1 litro
$ 1.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.882
$ 6.882
50202310
Agua mineral
6
Unidad
Agua mineral de 1 litro
$ 874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.244
$ 5.244
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Unidad
Obleas 140 gramos
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Unidad
Paquetes de galletas champaña 140 gramos
$ 1.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.408
$ 13.412
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Unidad
Paquetes de galletas Limón 140 gramos
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.352
$ 6.353
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Unidad
Paquetes de galletas Tritón 120 gramos
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.352
$ 6.353
50201710
Té de hierbas
2
Unidad
Caja de té 20 bolsitas de hierba
$ 1.086,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.172
$ 2.171
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
Kilos de azúcar
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.824
$ 2.824
Total Neto
$ 78.754
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.963
TOTAL OC
$ 93.717
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.