Orden de Compra. Nº2852-384-SE24 "INSUMOS SUPERMERCADO- DIDECO/OF MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-384-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SUPERMERCADO- DIDECO/OF MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 58591,848729672
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PyR Austral SPA
Razón Social PYR AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.169.566-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PyR Austral SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA DE PAPEL JUMBO X250 (PAQUETES DE 2 UNIDADES)  $ 16.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.070 $ 32.071
53131624
Toallitas húmedas3UnidadTOALLAS HUMEDAS DE CLORO (SOBRE DE 30 UNIDADES)  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.587 $ 10.588
14111705
Servilletas de papel8UnidadSERVILLETA COCTEL PAQUETE (50 UNIDADES)  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059
14111704
Papel higiénico1UnidadPAPEL CONFORT (ROLLO 50 MTS X 8 UNIDADES)  $ 23.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.820 $ 23.820
53131624
Toallitas húmedas4UnidadTOALLAS HUMEDAS (SOBRE DE 50 UNIDADES)  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.052 $ 10.050
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500UnidadVASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 37.815
52151503
Cubertería desechable doméstica500UnidadCUCHARAS DESECHABLES BIODEGRADABLES  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.513
52151502
Platos desechables domésticos500UnidadPLATOS DESECHABLES BIODEGRADABLES  $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.500 $ 155.462
Total Neto $ 308.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.592
TOTAL OC $ 366.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.