Orden de Compra. Nº2852-402-SE22 "Alimentos, Seguridad Pública (Senda)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-402-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Alimentos, Seguridad Pública (Senda)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-49-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-34-102-003 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 47908,73948968
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo10UnidadCajas de Té 20 bolsitas de hierbas  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
50201709
Café instantáneo4UnidadTarro de Café 170 gramos  $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.956 $ 14.958
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4UnidadKilos de Azúcar  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadBrownie Nutrabien o equivalente  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.580
50202304
Jugos y néctar envasados15UnidadJugos de 1 litro  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.218
50202310
Agua mineral150UnidadAgua Mineral 1/2 litro  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 86.975
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadPaquetes de Galletas Alteza 140 gramos  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.479
50181905
Galletas dulces o pastelitos25UnidadPaquetes de Galletas Champaña  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.100 $ 27.101
50181905
Galletas dulces o pastelitos24UnidadPaquetes de Galletas Tritón  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.904 $ 11.899
52152102
Vasos para beber domésticos250UnidadVasos Desechables  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.605
Total Neto $ 252.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.909
TOTAL OC $ 300.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.