Orden de Compra. Nº
2852-402-SE22
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Alimentos, Seguridad Pública (Senda)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2852-402-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-06-2022
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos, Seguridad Pública (Senda)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2852-49-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-34-102-003 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
San Francisco 413
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
47908,73948968
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mansur
Razón Social
MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T.
76.075.976-7
Sucursal
Mansur
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
10
Unidad
Cajas de Té 20 bolsitas de hierbas
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.479
50201709
Café instantáneo
4
Unidad
Tarro de Café 170 gramos
$ 3.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.956
$ 14.958
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
4
Unidad
Kilos de Azúcar
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.857
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
Brownie Nutrabien o equivalente
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.600
$ 49.580
50202304
Jugos y néctar envasados
15
Unidad
Jugos de 1 litro
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.220
$ 11.218
50202310
Agua mineral
150
Unidad
Agua Mineral 1/2 litro
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.000
$ 86.975
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
Paquetes de Galletas Alteza 140 gramos
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.480
$ 27.479
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Unidad
Paquetes de Galletas Champaña
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.100
$ 27.101
50181905
Galletas dulces o pastelitos
24
Unidad
Paquetes de Galletas Tritón
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.904
$ 11.899
52152102
Vasos para beber domésticos
250
Unidad
Vasos Desechables
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.605
Total Neto
$ 252.151
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.909
TOTAL OC
$ 300.060
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.