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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-424-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
10-03-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales, Aseo y Ornato |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2852-121-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
66856,63 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
floka1 |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA
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R.U.T. |
77.424.030-6 |
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Sucursal |
floka1 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161503
| Clavo-tornillo | 1 | Unidad | Adquisición de Materiales de Ferretería según detalle adjunto a solicitud de Pedido Nº 45-Aseo y Ornato (Archivo Adjunto) destinado para diferentes trabajos en la Comuna de Puerto Varas.- | |
$ 351.877,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 351.877
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$ 351.877
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Total Neto
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$ 351.877
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.857
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$ 418.734
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.