Orden de Compra. Nº2852-43-SE10 "SP Nº8/ OBRAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-43-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-01-2010
Nombre de la Orden de Compra SP Nº8/ OBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-199-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 3608403,24
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones y perforaciones Pucono Limitada
Razón Social Inversiones Pucono Limitada
R.U.T. 79.949.810-3
Sucursal Inversiones y perforaciones Pucono Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1Unidad40% segun Art. 6 Contrato y Art. 14.1 BAG  $ 18.991.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.991.596 $ 18.991.596
Total Neto $ 18.991.596
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.608.403
TOTAL OC $ 22.599.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.