Orden de Compra. Nº2852-438-SE22 "MATERIALES- DEPTO. OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-438-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES- DEPTO. OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-41-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 397395,37237056
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor floka1
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA
R.U.T. 77.424.030-6
Sucursal floka1
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados10UnidadCANDADOS 50 MM  $ 14.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.560 $ 142.563
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado5UnidadAMARRAS PLASTICAS 7.5  $ 17.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.485 $ 88.487
31162702
Ruedas20UnidadRUEDAS CARRETILLA  $ 20.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.380 $ 406.387
31161503
Clavo-tornillo1500UnidadTORNILLO MADERA 1", 2" Y 4"  $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.353
27112502
Palancas3UnidadBARRETILLA  $ 13.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.591 $ 39.592
31201606
Calafateos4UnidadPISTOLA CALAFATERA  $ 9.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.548 $ 39.546
27112801
Brocas10UnidadBROCA PARA FIERRO 6"  $ 1.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.660 $ 13.655
27112801
Brocas10UnidadBROCA PARA FIERRO 8"  $ 2.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.218
31161503
Clavo-tornillo45UnidadCLAVO CORRIENTE 4", 5" Y 6"  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.750 $ 132.731
46171503
Juegos de cerraduras10UnidadCERRADURA POMO BOLA  $ 34.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.370 $ 349.370
31191506
Discos abrasivos100UnidadDISCO CORTE METAL DE 4.5  $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.479
31191506
Discos abrasivos10UnidadDISCO DESBASTE METAL 4.5  $ 2.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.390 $ 22.395
31191506
Discos abrasivos50UnidadDISCO CORTE METAL 7" DELGADO  $ 2.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.450 $ 117.437
44121630
Kit de grapadora1UnidadENGRAPADORA  $ 45.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.063 $ 45.063
23131507
Tela para lijar100UnidadLIJA DE MADERA CIRCULAR 4 1/2 N°100  $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.700 $ 114.706
23131507
Tela para lijar150UnidadLIJA DE MADERA CIRCULAR 4 1/2 N°80  $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.050 $ 172.059
27112004
Palas5UnidadPICOTA  $ 23.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.800 $ 115.798
31161601
Pernos de anclaje500UnidadPERNO HEXAGONAL AUTOPERFORANTE 12-14X1 1/2  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.714
Total Neto $ 2.091.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 397.395
TOTAL OC $ 2.488.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.