|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2852-446-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS- SEGURIDAD PÚBLICA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2852-1-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
|
|
R.U.T. |
69.220.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
|
|
R.U.T. |
69.220.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
|
Comuna |
Puerto Varas
|
|
Impuesto |
13763,82352778 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Elasur |
|
Razón Social |
ELASUR SPA.
|
|
R.U.T. |
76.717.542-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Elasur |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 5 | Unidad | GALLETAS SURTIDAS | |
$ 4.676,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.380
|
$ 23.382
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 6 | Unidad | JUGO DE LITRO | |
$ 1.147,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.882
|
$ 6.882
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 5 | Unidad | GALLETAS DE VINO 160 GR | |
$ 794,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.970
|
$ 3.971
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 5 | Unidad | GALLETAS TRITON | |
$ 794,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.970
|
$ 3.971
|
50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 3 | Unidad | KILO DE AZUCAR | |
$ 1.412,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.236
|
$ 4.235
|
50201706
| Café | 3 | Unidad | TARRO DE CAFÉ 170 GR | |
$ 6.088,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.264
|
$ 18.265
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 5 | Unidad | GALLETAS DE LIMON | |
$ 794,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.970
|
$ 3.971
|
50201711
| Té instantáneo | 10 | Unidad | CAJA DE TÉ 20 BOLSITAS ESPECIAL | |
$ 776,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.760
|
$ 7.765
|
|
|
Total Neto
|
$ 72.441
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.764
|
|
$ 86.205
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.