Orden de Compra. Nº2852-451-SE24 "Materiales, Operaciones"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-451-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales, Operaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 85978,27309884
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Floka Ltda
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA
R.U.T. 77.424.030-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Floka Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151505
Membranas para techos5UnidadFieltro 10/40 Corrugado  $ 19.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.530 $ 98.529
13111061
Resinas de poliuretano15UnidadPoliuretano Sikaflex 221 negro cartucho  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.560 $ 157.563
31161503
Clavo-tornillo15UnidadClavos Techo 2 /12  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.185 $ 37.185
31161503
Clavo-tornillo10UnidadPunta Phillps  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
31211708
Recubrimiento de polvo1UnidadTierra Color Roja 1 KGR Dideval  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059 $ 2.059
23131703
Discos de cabbing50UnidadDisco Corte 115x1x22,23 MM (Hemic)  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.613
31201615
Activadores del adhesivo10UnidadAdhesivo Tradicional PVC 240 CC Vinilit   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.017
30181505
Taza de WC5UnidadKit Instalacion WC Fanaloza CC0017180001CF  $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.380 $ 50.378
27111508
Sierras3UnidadSerrucho 22 Barracuda 244-P-22 (Bahco)  $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.705 $ 24.706
27111508
Sierras2UnidadTizalineas 30 mts Trupper 1018574  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
44122107
Grapas5UnidadGrapa ET-50 12 mm 1/2 (caja) Trupper 1017968  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.355 $ 7.353
Total Neto $ 466.513
Descuento $ 13.995
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.978
TOTAL OC $ 538.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.