Orden de Compra. Nº
2852-451-SE24
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Materiales, Operaciones
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2852-451-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales, Operaciones
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2852-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
San Francisco 413
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
85978,27309884
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Floka Ltda
Razón Social
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA
R.U.T.
77.424.030-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Floka Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151505
Membranas para techos
5
Unidad
Fieltro 10/40 Corrugado
$ 19.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.530
$ 98.529
13111061
Resinas de poliuretano
15
Unidad
Poliuretano Sikaflex 221 negro cartucho
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157.560
$ 157.563
31161503
Clavo-tornillo
15
Unidad
Clavos Techo 2 /12
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.185
$ 37.185
31161503
Clavo-tornillo
10
Unidad
Punta Phillps
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.529
31211708
Recubrimiento de polvo
1
Unidad
Tierra Color Roja 1 KGR Dideval
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.059
$ 2.059
23131703
Discos de cabbing
50
Unidad
Disco Corte 115x1x22,23 MM (Hemic)
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.613
31201615
Activadores del adhesivo
10
Unidad
Adhesivo Tradicional PVC 240 CC Vinilit
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.020
$ 42.017
30181505
Taza de WC
5
Unidad
Kit Instalacion WC Fanaloza CC0017180001CF
$ 10.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.380
$ 50.378
27111508
Sierras
3
Unidad
Serrucho 22 Barracuda 244-P-22 (Bahco)
$ 8.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.705
$ 24.706
27111508
Sierras
2
Unidad
Tizalineas 30 mts Trupper 1018574
$ 4.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.580
$ 9.580
44122107
Grapas
5
Unidad
Grapa ET-50 12 mm 1/2 (caja) Trupper 1017968
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.355
$ 7.353
Total Neto
$ 466.513
Descuento
$ 13.995
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.978
TOTAL OC
$ 538.496
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.