Orden de Compra. Nº2852-477-SE24 "Alimentos y Otros, Seguridad Pública - Senda"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-477-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Alimentos y Otros, Seguridad Pública - Senda
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-34-102-002 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 63854,44
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PyR Austral SPA
Razón Social PYR AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.169.566-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PyR Austral SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados15UnidadJugo 1 litro  $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.370 $ 44.370
50201706
Café2UnidadTarro de café descafeinado 17 gramos  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
50201706
Café3UnidadTarro café 170 gramos  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.386
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta5UnidadMermeladas 250 gramos  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
50202310
Agua mineral50UnidadAgua Mineral 1/2 litro  $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.850 $ 68.850
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadPaquetes de Galletas de Champaña  $ 2.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.420 $ 53.420
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadPaquetes de Galletas Triton  $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
50181905
Galletas dulces o pastelitos19UnidadPaquetes de Galletas de Soda  $ 1.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.193 $ 33.193
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadPaquetes de Galletas de Vino  $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.090 $ 11.090
50181905
Galletas dulces o pastelitos31UnidadBrownie nutrabien o equivalente  $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.379 $ 34.379
14111705
Servilletas de papel10UnidadPaquetes de Servilletas coctel 50 unidades  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadKilos de Azúcar  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.764
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadPaquetes de Galletas de Limón  $ 1.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.470 $ 17.470
Total Neto $ 336.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.854
TOTAL OC $ 399.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.