Orden de Compra. Nº
2852-477-SE24
"
Alimentos y Otros, Seguridad Pública - Senda
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2852-477-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos y Otros, Seguridad Pública - Senda
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2852-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-34-102-002 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
San Francisco 413
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
63854,44
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PyR Austral SPA
Razón Social
PYR AUSTRAL SPA
R.U.T.
77.169.566-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PyR Austral SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
15
Unidad
Jugo 1 litro
$ 2.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.370
$ 44.370
50201706
Café
2
Unidad
Tarro de café descafeinado 17 gramos
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
50201706
Café
3
Unidad
Tarro café 170 gramos
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.386
$ 16.386
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
5
Unidad
Mermeladas 250 gramos
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.450
$ 7.450
50202310
Agua mineral
50
Unidad
Agua Mineral 1/2 litro
$ 1.377,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.850
$ 68.850
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
Paquetes de Galletas de Champaña
$ 2.671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.420
$ 53.420
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
Paquetes de Galletas Triton
$ 1.248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.960
$ 24.960
50181905
Galletas dulces o pastelitos
19
Unidad
Paquetes de Galletas de Soda
$ 1.747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.193
$ 33.193
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
Paquetes de Galletas de Vino
$ 1.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.090
$ 11.090
50181905
Galletas dulces o pastelitos
31
Unidad
Brownie nutrabien o equivalente
$ 1.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.379
$ 34.379
14111705
Servilletas de papel
10
Unidad
Paquetes de Servilletas coctel 50 unidades
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Unidad
Kilos de Azúcar
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.764
$ 4.764
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
Paquetes de Galletas de Limón
$ 1.747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.470
$ 17.470
Total Neto
$ 336.076
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.854
TOTAL OC
$ 399.930
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.