Orden de Compra. Nº2852-481-SE21 "Recolección, Medio Ambiente"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-481-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Recolección, Medio Ambiente
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-17-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 15065696,823516
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servimar
Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS MECANIZADOS ASEOS Y ROCES LTD
R.U.T. 88.975.900-3
Sucursal Servimar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina1Unidad no definidaServicio de Retiro y Transporte de Residuos Solidos Domiciliarios (RSD) y Residuos Comerciales, Limpieza y Barrido de Vía Pública de la Comuna de Puerto Varas, correspondiente al mes de Junio del 2021, según factura N° 46293.-  $ 79.293.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.293.141 $ 79.293.141
Total Neto $ 79.293.141
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.065.697
TOTAL OC $ 94.358.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.