Orden de Compra. Nº
2852-482-SE24
"
MATERIALES ELÉCTRICOS- DEPTO. OPERACIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2852-482-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ELÉCTRICOS- DEPTO. OPERACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2852-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
San Francisco 413
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
195676,0503974
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Razón Social
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
R.U.T.
7.952.203-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
3
Unidad
AMARRAS PLASTICAS (BOLSA 100 UNIDADES)
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
100
Unidad
ALAMBRE NYA 2.5 MM COLOR ROJO
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.300
$ 40.336
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
100
Unidad
ALAMBRE NYA 2.5 MM COLOR BLANCO
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.300
$ 40.336
39121529
Contactores
10
Unidad
CONTACTOR SN 35 MITSUBISHI
$ 63.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630.250
$ 630.252
26121634
Cable de cobre
100
Unidad
CABLE EVA 1.5 MM ROJO
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.700
$ 27.731
26121634
Cable de cobre
100
Unidad
CABLE EVA 1.5 MM BLANCO
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.700
$ 27.731
39121711
Entubación
10
Unidad
BANDEJAS LEGRAND 10X20MM
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.820
$ 37.815
39101605
ampolletas fluorescentes
10
Unidad
FOTOCELDA TIPO AMERICANA (ROJA)
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.430
$ 71.429
26121634
Cable de cobre
100
Unidad
CABLE EVA 1.5 MM VERDE
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.700
$ 27.731
39121529
Contactores
30
Unidad
REGLETA DE CONEXIÓN 10 MM
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.760
$ 62.773
39101605
ampolletas fluorescentes
20
Unidad
TUBO TIPO FLUORECENTE LED DE 18W
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.740
$ 48.739
Total Neto
$ 1.029.874
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 195.676
TOTAL OC
$ 1.225.550
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.