Orden de Compra. Nº2852-482-SE24 "MATERIALES ELÉCTRICOS- DEPTO. OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-482-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS- DEPTO. OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 195676,0503974
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
R.U.T. 7.952.203-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado3UnidadAMARRAS PLASTICAS (BOLSA 100 UNIDADES)  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadALAMBRE NYA 2.5 MM COLOR ROJO  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.300 $ 40.336
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadALAMBRE NYA 2.5 MM COLOR BLANCO  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.300 $ 40.336
39121529
Contactores10UnidadCONTACTOR SN 35 MITSUBISHI  $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.250 $ 630.252
26121634
Cable de cobre100UnidadCABLE EVA 1.5 MM ROJO  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.700 $ 27.731
26121634
Cable de cobre100UnidadCABLE EVA 1.5 MM BLANCO  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.700 $ 27.731
39121711
Entubación10UnidadBANDEJAS LEGRAND 10X20MM  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.815
39101605
ampolletas fluorescentes10UnidadFOTOCELDA TIPO AMERICANA (ROJA)  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.430 $ 71.429
26121634
Cable de cobre100UnidadCABLE EVA 1.5 MM VERDE  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.700 $ 27.731
39121529
Contactores30UnidadREGLETA DE CONEXIÓN 10 MM  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.760 $ 62.773
39101605
ampolletas fluorescentes20UnidadTUBO TIPO FLUORECENTE LED DE 18W  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.739
Total Neto $ 1.029.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.676
TOTAL OC $ 1.225.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.