Orden de Compra. Nº2852-490-SE26 "MATERIALES OFICINA- DIDECO/OO.CC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-490-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA- DIDECO/OO.CC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-4-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco #413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 69475,3361343063
Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería20UnidadCartulina Colores Doble Faz   $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560 $ 8.555
44101801
Calculadoras o accesorios5UnidadCalculadora Escritorio  $ 5.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.460 $ 27.462
14111606
Papel artístico o papel Kraft50UnidadPapel Kraft Pliego Chico   $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.555
14111606
Papel artístico o papel Kraft100UnidadPapel Kraft Pliego Mediano   $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.109
44121708
Marcadores50UnidadPlumón Pizarra   $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.378
60121109
Blocs de dibujo10UnidadBlock Cartulina   $ 1.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.540 $ 19.538
60121109
Blocs de dibujo10UnidadBlock Corrugado  $ 1.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.756
60121109
Blocs de dibujo20UnidadBlock Dibujo 1/4  $ 4.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.080 $ 87.076
60121109
Blocs de dibujo20UnidadBlock Dibujo Chico  $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.660 $ 17.664
60121109
Blocs de dibujo20UnidadBlock Papel Entretenido   $ 1.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.080 $ 39.076
44121707
Lápices de colores15UnidadLapices de Colores Metálicos x 12   $ 3.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.525 $ 51.529
44121707
Lápices de colores15UnidadLapices de Colores x 12  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.744
14111509
Artículos de papelería200UnidadPapel Kraft Piego Grande   $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.218
Total Neto $ 365.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.475
TOTAL OC $ 435.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.