Orden de Compra. Nº
2852-490-SE26
"
MATERIALES OFICINA- DIDECO/OO.CC
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2852-490-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA- DIDECO/OO.CC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2852-4-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
San Francisco #413
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
69475,3361343063
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco #413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social
VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T.
9.681.827-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
Cartulina Colores Doble Faz
$ 428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.560
$ 8.555
44101801
Calculadoras o accesorios
5
Unidad
Calculadora Escritorio
$ 5.492,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.460
$ 27.462
14111606
Papel artístico o papel Kraft
50
Unidad
Papel Kraft Pliego Chico
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.550
$ 6.555
14111606
Papel artístico o papel Kraft
100
Unidad
Papel Kraft Pliego Mediano
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.100
$ 13.109
44121708
Marcadores
50
Unidad
Plumón Pizarra
$ 708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.400
$ 35.378
60121109
Blocs de dibujo
10
Unidad
Block Cartulina
$ 1.954,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.540
$ 19.538
60121109
Blocs de dibujo
10
Unidad
Block Corrugado
$ 1.776,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.760
$ 17.756
60121109
Blocs de dibujo
20
Unidad
Block Dibujo 1/4
$ 4.354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.080
$ 87.076
60121109
Blocs de dibujo
20
Unidad
Block Dibujo Chico
$ 883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.660
$ 17.664
60121109
Blocs de dibujo
20
Unidad
Block Papel Entretenido
$ 1.954,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.080
$ 39.076
44121707
Lápices de colores
15
Unidad
Lapices de Colores Metálicos x 12
$ 3.435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.525
$ 51.529
44121707
Lápices de colores
15
Unidad
Lapices de Colores x 12
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.750
$ 15.744
14111509
Artículos de papelería
200
Unidad
Papel Kraft Piego Grande
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.200
$ 26.218
Total Neto
$ 365.660
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.475
TOTAL OC
$ 435.135
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.