Orden de Compra. Nº2852-51-SE22 "Materiales, Deportes"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-51-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales, Deportes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-60-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 39447,35293228
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor floka1
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA
R.U.T. 77.424.030-6
Sucursal floka1
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija20UnidadPliego de lija 120  $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.660 $ 19.664
23131703
Discos de cabbing30UnidadDisco corte 4,5 (fierro)  $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.490 $ 29.496
30111601
Cemento8UnidadBolsas de Cemento  $ 6.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.560 $ 51.563
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5UnidadLitro Diluyente  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.924
31211603
Pintura secante4UnidadGalón de pintura al agua (rojo, amarillo, azul, verde)  $ 17.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.228 $ 71.227
27112801
Brocas2UnidadBrocas para cemento  $ 1.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.714 $ 3.714
31211904
Brochas5UnidadBrocha 3"  $ 4.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.030 $ 21.029
Total Neto $ 207.618
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.447
TOTAL OC $ 247.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.