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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-536-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-03-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales libreria, dideco sp 81 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
convenio suscrito por medio del portal id 2852-438-le07 aprobado por decreto adjudicacion nº 4548 de fecha 05.12.2007 , oc debera ser aceptada o rechazada por el porveedor dentro de 24 horas |
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Proveniente de Licitación
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2852-438-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
3991,482 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL N & R LTDA
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R.U.T. |
77.335.190-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 60 | Unidad | Lápiz pasta | pliego papel craf |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.605
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44121701
| Lápiz pasta | 100 | Unidad | Lápiz pasta | pliegos papel mantequilla |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.403
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Total Neto
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$ 21.008
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.991
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$ 24.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.