Orden de Compra. Nº2852-545-SE25 "UTILES DE ASEO- DIDECO/OF. MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-545-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2025
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO- DIDECO/OF. MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 40107,5630186
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elasur
Razón Social ELASUR SPA.
R.U.T. 76.717.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Elasur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura12UnidadBOLSA DE BASURA MEDIANA 70X90  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.076
14111704
Papel higiénico18UnidadPAPEL CONFORT (ROLLO 50M X 8 UNIDADES)  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.402 $ 48.403
14111705
Servilletas de papel20UnidadSERVILLETA COCTEL PAQ. 50 UN  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.874
53131624
Toallitas húmedas10UnidadTOALLAS HUMEDAS DE CLORO  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2000UnidadVASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES PLUMAVIT  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 109.244
52151503
Cubertería desechable doméstica1000UnidadCUCHARAS DESECHABLES BIODEGRADABLE MADERA   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.487
Total Neto $ 211.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.108
TOTAL OC $ 251.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.