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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-560-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS- DEPTO. OPERACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2852-8-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
230624,87394 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Vigía Austra SpA |
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Razón Social |
VIGIA AUSTRAL SPA
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R.U.T. |
76.229.619-5 |
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Sucursal |
Vigía Austra SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121529
| Contactores | 10 | Unidad | CONTACTOR SN 35 | |
$ 121.382,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.213.820
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$ 1.213.815
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Total Neto
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$ 1.213.815
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 230.625
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$ 1.444.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.