Orden de Compra. Nº2852-587-SE16 "Coctail, Dideco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-587-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2016
Nombre de la Orden de Compra Coctail, Dideco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-117-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 28164,7051
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Produccion Vero
Razón Social VERONICA DEL PILAR ZAMBRANO TORRES
R.U.T. 13.137.684-7
Sucursal Produccion Vero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering49UnidadCocktail Ejecutivo, para actividad denominada "Operativo Social Rollizo" la que se realizará el día Martes 10 de Mayo 2016.-  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.225 $ 148.235
Total Neto $ 148.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.165
TOTAL OC $ 176.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.