Orden de Compra. Nº2852-619-SE15 "RIPIO- DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-619-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2015
Nombre de la Orden de Compra RIPIO- DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-15-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 2447,2
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad de Aridos Torres Limitada
Razón Social SOCIEDAD DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE ARID
R.U.T. 76.172.494-0
Sucursal Sociedad de Aridos Torres Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos2Metro CúbicoRIPIO PARA CANCHA DE RAYUELA EN DEPENDENCIA DEL COLISEO MUNICIPAL.   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 14.000
Descuento $ 1.120
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.447
TOTAL OC $ 15.327


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.