|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2852-641-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MERCHANDISING- DIDECO/OOCC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
|
|
R.U.T. |
69.220.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
|
Comuna |
Puerto Varas
|
|
Impuesto |
145920 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ROMA SPA |
|
Razón Social |
ROMA INGENIERÍA ELÉCTRICA Y SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN SPA
|
|
R.U.T. |
77.148.954-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ROMA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121130
| Cuadernos de papel al estilo del lienzo | 60 | Unidad | Cuaderno con logo municipal | |
$ 9.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 588.000
|
$ 588.000
|
53121501
| Bolsos | 60 | Unidad | Morral con Logo 20x20 | |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.000
|
$ 180.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 768.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 145.920
|
|
$ 913.920
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.