Orden de Compra. Nº2852-685-SE19 "ALIMENTOS-DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-685-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS-DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-70-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 361159,6638058
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171551
Sal de cocina o de mesa100UnidadKilos de Sal  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
50171831
Salsas para cocinar400UnidadSalsas de tomate 200 gramos doña Clara  $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.800 $ 78.992
50181709
Suministros para el horno100UnidadBolsas de levadura lefersa 125 grs.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
50221001
Granos de Legumbres100UnidadKilos de lenteja mejor campo  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.400 $ 150.420
50221001
Granos de Legumbres100UnidadKilos de porotos tortola  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.500 $ 234.454
50221102
Harina de trigo100UnidadBolsas de Harina de 5 kilos  $ 2.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.200 $ 267.227
50121539
Pescado fresco200UnidadTarros de jurel al agua 425 g. dorosal  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.664
50131701
Leche o productos de mantequilla100UnidadKilos de leche en polvo  $ 3.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.700 $ 343.697
50151604
Aceites comestibles de animal100UnidadBotellas de Aceite de 900 cc Traverso  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales200UnidadKilos de Azúcar  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.800 $ 137.815
50191507
Sopas preparadas estable sin refrigerar100UnidadSopas Maggi Naturessa  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.412
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger200UnidadPaquetes de fideos 400 gramos luchetti  $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.600 $ 102.521
50201711
Té instantáneo200UnidadCajas de Té de 20 bolsitas supremo  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.400 $ 55.462
50221101
Granos de Cereales200UnidadKilos de arroz grado 2 lo mejor del campo  $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.200 $ 120.168
Total Neto $ 1.900.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 361.160
TOTAL OC $ 2.262.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.