Orden de Compra. Nº2852-693-SE24 "SERVICIO AMPLIFICACIÓN- DIDECO/EVENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-693-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO AMPLIFICACIÓN- DIDECO/EVENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.99.999.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 563198,319314
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor amplificaciones jm
Razón Social JULIO CESAR ANTONIO MUNOZ VELASQUEZ
R.U.T. 13.824.187-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal amplificaciones jm
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales2UnidadAMPLIFICACIÓN COMPLEJA  $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.000 $ 940.000
80161507
Servicios Audio Visuales4UnidadILUMINACIÓN ATRIL (2 DÍAS)  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
80161507
Servicios Audio Visuales8UnidadILUMINACIÓN ROBOTIZADA  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
80161507
Servicios Audio Visuales2UnidadGENERADOR (2 DÍAS)  $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.202 $ 504.202
80161507
Servicios Audio Visuales2UnidadPANTALLA LED DE 3X2 m2 (2 DÍAS)   $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
Total Neto $ 2.964.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 563.198
TOTAL OC $ 3.527.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.