Orden de Compra. Nº2852-702-SE25 "ALIMENTOS- DIDECO/OOCC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-702-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS- DIDECO/OOCC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 147492,78899257
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elasur
Razón Social ELASUR SPA.
R.U.T. 76.717.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Elasur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131609
Mayonesa18UnidadKILO MAYONESA  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.220 $ 32.218
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas70UnidadVIENESAS  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.950 $ 222.941
50171902
Salsa15UnidadKILO DE MOSTAZA  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.850 $ 26.849
50101538
Verduras frescas53kilogramoTOMATE KG.  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.353 $ 111.345
50131701
Leche o productos de mantequilla350UnidadYOGURT 125 GR APROX UNIDAD  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.530
50202304
Jugos y néctar envasados120UnidadJUGO DE LITRO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.960 $ 121.008
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales11UnidadKILO DE AZUCAR  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.795 $ 14.790
50201706
Café11UnidadTARRO DE CAFÉ 170 GR  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.538 $ 54.538
50201706
Café10UnidadTARRO DE CAFÉ DESCAFEINADO 170 GR  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.980 $ 57.983
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadFRASCO ENDULZANTE  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.294
50181905
Galletas dulces o pastelitos18UnidadGALLETAS CHAMPAÑA 140 GR  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.746 $ 28.739
50181905
Galletas dulces o pastelitos18UnidadGALLETAS TRITON 120 GR  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.101
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETAS VINO 160 GR  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445
50181905
Galletas dulces o pastelitos18UnidadGALLETAS SIN GLUTEN  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.354 $ 42.353
Total Neto $ 817.135
Descuento $ 40.857
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.493
TOTAL OC $ 923.771


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.