Orden de Compra. Nº2852-710-SE23 "SUMINISTRO DE SUPERMERCADO - DIDECO/P.ORIGINARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-710-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE SUPERMERCADO - DIDECO/P.ORIGINARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 32999,9663864567
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PyR Austral SPA
Razón Social PYR AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.169.566-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PyR Austral SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS DE VINO  $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.090 $ 11.092
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS DE CHAMPAÑA  $ 2.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.710 $ 26.714
50181905
Galletas dulces o pastelitos12UnidadGALLETAS TRITON  $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.976 $ 14.975
50181905
Galletas dulces o pastelitos11UnidadGALLETAS ALTEZA 140 GRS.  $ 2.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.915 $ 24.912
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS LIMÓN  $ 1.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.470 $ 17.471
50201706
Café4UnidadTARRO CAFÉ 170 GRS.  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.849
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4UnidadAZUCAR (KG)  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.353
50201713
Bolsitas de te5UnidadCAJA DE TÉ (20 BOLSITAS CORRIENTE)  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.601
50192403
Miel2UnidadMIEL DE 500 GRS.  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
50202303
Jugos y néctar concentrados6UnidadJUGO DE 1 LT.  $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.748 $ 17.748
50202301
Agua6UnidadAGUA MINERAL DE 1 LT.  $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.370 $ 11.370
Total Neto $ 173.684
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.000
TOTAL OC $ 206.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.