Orden de Compra. Nº2852-715-SE23 "SUMINISTRO DE SUPERMERCADO - SEGURIDAD/SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-715-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE SUPERMERCADO - SEGURIDAD/SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.34.012.002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 47873,16
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PyR Austral SPA
Razón Social PYR AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.169.566-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PyR Austral SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados14UnidadJUGO DE 1 LT.  $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.412 $ 41.412
50201713
Bolsitas de te5UnidadCAJA DE TÉ 20 BOLSITAS CORRIENTE  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETAS CHAMPAÑA  $ 2.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.420 $ 53.420
50181905
Galletas dulces o pastelitos22UnidadGALLETAS OBLEAS  $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.294 $ 30.294
50181905
Galletas dulces o pastelitos5Unidad   $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.545 $ 5.545
50181905
Galletas dulces o pastelitos17UnidadGALLETAS TRITON  $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.216 $ 21.216
50181905
Galletas dulces o pastelitos24UnidadBROWNIE NUTRABIEN O EQUIVALENTE  $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.616 $ 26.616
50181905
Galletas dulces o pastelitos13UnidadGALLETAS SURTIDAS (KG.)  $ 2.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.239 $ 31.239
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadAZUCAR KG.  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
50181905
Galletas dulces o pastelitos18UnidadGALLETAS LIMÓN  $ 1.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.446 $ 31.446
Total Neto $ 251.964
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.873
TOTAL OC $ 299.837


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.