Orden de Compra. Nº2852-720-SE10 "MATERIALES DE CONSTRUCION -SP.Nº 2010106"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-720-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCION -SP.Nº 2010106
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-260-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 5219,3988
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Razón Social SOC COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA
R.U.T. 78.481.770-9
Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento7BolsaCEMENTO, C.S. MIGUEL A. GUERRERO OROZ.-  $ 3.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.468 $ 27.471
Total Neto $ 27.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.219
TOTAL OC $ 32.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.