Orden de Compra. Nº2852-728-SE11 "servicio plotter-sp.nº 3-dom"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-728-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-04-2011
Nombre de la Orden de Compra servicio plotter-sp.nº 3-dom
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-188-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 4088,99
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maurve
Razón Social MARCELO JAVIER URIBE VELASQUEZ
R.U.T. 12.594.816-2
Sucursal maurve
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212107
Trazadoras de gráficos1Unidadservicio fotocopiado de planos, segun sp.3, adjunto.-  $ 21.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.521 $ 21.521
Total Neto $ 21.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.089
TOTAL OC $ 25.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.