Orden de Compra. Nº2852-738-SE22 "MATERIALES- DEPTO. OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-738-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES- DEPTO. OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-23-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 35484,495792034
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Floka Ltda
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA
R.U.T. 77.424.030-6
Sucursal Floka Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141726
Tomas de agua6UnidadFLEXIBLE DE ACERO 1/2 X 0.35 HI HI  $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.796 $ 11.798
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA BAÑO Y COCINA CON FUNGICIDA  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.059
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA ESTAÑO 50% MT.  $ 3.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.378 $ 3.378
31161601
Pernos de anclaje4UnidadPERNO ANCLAJE 3/8 X 3 1/2  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.748 $ 1.748
31161601
Pernos de anclaje4UnidadPERNO ANCLAJE MEDIDAS SEGÚN NECESIDAD  $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.496 $ 3.496
27112801
Brocas1UnidadBROCA CONCRETO DE 10 MM  $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550 $ 3.550
40142604
Codos de tubo2UnidadPPR TUBO 20 MM X 6MTS.  $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412
31231313
Tubería de plástico2UnidadREDUCCIÓN SANITARIO 50X40 MM  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLÓN DE 3/4  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31231313
Tubería de plástico1UnidadTUBO SANITARIO TIRA DE 40  $ 7.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.647 $ 7.647
31181601
Sellos de plástico4UnidadSELLO ANTIFUGA PARA WC  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403
30181512
Asientos de inodoro4UnidadSET ANCLAJE PARA WC  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403
30181504
Lavamanos2UnidadSIFÓN MEDIDAS SEGÚN NECESIDAD  $ 9.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.882 $ 19.882
27112103
Abrazaderas4UnidadABRAZADERA METÁLICA 3/4  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31201601
Adhesivos químicos1UnidadADHESIVO PVC POTE 250 CC. C/BROCHA VINILIT  $ 4.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.042 $ 4.042
23131507
Tela para lijar1UnidadPLIEGO LIJA METAL SEGÚN NECESIDAD  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
27111720
Llave "T" para grifos1UnidadLLAVE DE PASO DE 1/2  $ 8.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.487 $ 8.487
31231313
Tubería de plástico4UnidadFITTING UNIVERSAL PARA ESTANQUE  $ 13.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.116 $ 54.118
40142115
Tubería de plástico2UnidadCODO SANITARIO 0.40X 87.5  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
27112801
Brocas1UnidadBROCA CONCRETO DE 8 MM  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731
40142110
Tubería de cobre1UnidadCAÑERIA DE COBRE 1/2  $ 27.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.563 $ 27.563
Total Neto $ 186.761
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.484
TOTAL OC $ 222.245


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.