Orden de Compra. Nº2852-744-SE19 "MATERIALES DE OFICINA-DIDECO/RSH"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-744-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA-DIDECO/RSH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-19-R118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 49431,932766879
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos150UnidadCARPETAS PLÁSTICAS OFICIO TAPA TRANSPARENTE  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.723
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo13UnidadCUADERNO TAPA DURA SUPER CLASS RHEIN  $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.049 $ 49.050
44122104
Clips para papel5UnidadPORTA CLIP PLASTICO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ GEL G1 PILOT  $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.067
44121506
Sobres estándar16UnidadSOBRE EXTRA OFICIO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
44121506
Sobres estándar15UnidadSOBRE OFICIO SACO  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.134
14111525
Papel multiuso23UnidadPAPEL FOTOCOPIAS CARTA EQUALIT  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.867 $ 55.857
14111525
Papel multiuso12UnidadPAPEL FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT  $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.496 $ 35.496
44122010
Divisores20UnidadSEPARADORES OFICIO X 6 POSICIONES  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235
44111506
Taco calendario3UnidadTACO CALENDARIO CHICO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
14111525
Papel multiuso3UnidadOPALINA CARTA BLANCA X100 HILADA/LISA  $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.142 $ 20.143
14111525
Papel multiuso2UnidadOPALINA COLOR OFICIO X100 HILADA/LISA  $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.319
Total Neto $ 260.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.432
TOTAL OC $ 309.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.