Orden de Compra. Nº2852-756-SE22 "MATERIALES OFICINA- BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-756-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA- BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-33-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 171260,25207098
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector30UnidadCORRECTOR LAPIZ  $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.450 $ 27.454
44122001
Archivadores de fichas50UnidadARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO  $ 1.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.350 $ 91.345
14111530
Notas de papel autoadhesivo50UnidadBANDERITAS PLASTICAS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.378
44122011
Carpetas para archivos300UnidadCARPETAS CARTÓN OFICIO  $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.790
44122011
Carpetas para archivos200UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS OFICIO  $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.600 $ 127.563
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices1UnidadLAPICES CRISTAL X 50 ROJO  $ 12.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.849 $ 12.849
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices2UnidadLAPICES CRISTAL X 50 NEGRO  $ 12.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.698 $ 25.697
44121708
Marcadores50UnidadPLUMÓN PIZARRA  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.513
44122010
Divisores200UnidadSEPARADOR OFICIO X 6 POSICIONES  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.600 $ 164.538
44121618
Tijeras30UnidadTIJERA ESCRITORIO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.227
44121708
Marcadores50UnidadDESTACADOR COLORES  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.150 $ 41.134
44122107
Grapas50UnidadGRAPAS CHICAS  $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.250 $ 64.244
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices6UnidadLAPICES CRISTAL X50 AZUL  $ 12.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.094 $ 77.092
44122016
Sujeta documentos20UnidadACCO-CLIP METÁLICO  $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.540 $ 27.546
Total Neto $ 901.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.260
TOTAL OC $ 1.072.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.