Orden de Compra. Nº2852-762-SE22 "ALIMENTOS- SEGURIDAD PÚBLICA/SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-762-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS- SEGURIDAD PÚBLICA/SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-49-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 78476,38654391
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas15CajaCAJA TÉ 20 BOLSITAS DE HIERBAS  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.218
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGALLETA TRITÓN  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.874
50201714
Cremas no lácteas3UnidadCREMA 1 LITRO  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311
50181903
Galletas simples saladas20UnidadGALLETAS DE AGUA  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.958
50181905
Galletas dulces o pastelitos150UnidadBROWNIE NUTRABIEN O EQUIV.  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.370
50202303
Jugos y néctar concentrados30UnidadJUGO DE LITRO   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.437
50202310
Agua mineral150UnidadAGUA MINERAL  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 86.975
50101636
Fruta estable sin refrigerar20TarroDURAZNO AL JUGO 590 GRAMOS.  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.681
50201706
Café5TarroTARRO CAFÉ 170 G.  $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.695 $ 18.697
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5kilogramoKILO AZÚCAR  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaqueteGALLETA ALTEZA 140 GRS.  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.479
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaqueteGALLETA CHAMPAÑA  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.521
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaqueteGALLETAS SURTIDAS KILO  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.605
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaqueteGALLETAS OBLEAS  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.958
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4FrascoFRASCO ENDULZANTE  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.378
Total Neto $ 413.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.476
TOTAL OC $ 491.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.