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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-792-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales construccion-sp.nº 315-daf |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2852-230-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
10538,4564 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redoffice X |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
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R.U.T. |
77.806.000-0 |
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Sucursal |
Redoffice X |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24141703
| Piezas de papel | 4 | Caja | papel continuo, duplicado de 13 x 9,5 (cajas de 1000 hojas), para impresion de deretos de pagos de tesoreria municipal.- | |
$ 13.866,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.464
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$ 55.466
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Total Neto
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$ 55.466
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.538
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$ 66.004
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.